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    第五章 练习题

    卷面总分:100分     试卷年份:    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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    试题序号

    简述对审计工作底稿实施控制程序应达到的要求。

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    下列审计证据中,属于外部书面证据的有()

    • A、注册会计师编制的有关计算表
    • B、被审计单位的律师回函
    • C、产品出库凭单
    • D、售货发票
    • E、领料汇总表

    名词解释:审计证据

    审计证据的充分性与适当性之间的内在关系为()

    • A、审计证据的相关性与可靠性较高时,所需证据的数量相对较多
    • B、审计证据的充分性较高时,适当性就较低
    • C、审计证据的相关性与可靠性较低时.所需证据的数量相对较多
    • D、审计证据的适当性会影响审计证据的充分性
    • E、在符合性测试时,不考虑审计证据的充分性与适当性之问的内在关系

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